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内部审计
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风险管理导向内部审计赋能财务增值研究
[
国际商务财会 24年6月号上
]
···
高校内部审计面临的问题与对策
[
广东经济 23年4月号
]
···
多元化视角下国际物流企业内部审计优化对策分析
[
国际商务财会 24年3月号上
]
···
审计数字化转型对境外内部审计专业能力的影响研究
[
国际商务财会 24年1月号上
]
···
事业单位会计监督与内部审计协同运行机制分析
[
国际商务财会 23年12月号下
]
···
内部审计参与高校治理的效用分析及路径优化*
[
国际商务财会 23年10月号上
]
···
高校内部财会与内部审计监管的协同发展研究
[
广东经济 23年8月号
]
···
新业态新模式下外贸企业内部审计数字化转型及应对策略研究
[
广东经济 23年8月号
]
···
内部审计在企业风险管理中的作用分析
[
中国经济评论 22年第18期
]
···
国企改革背景下新能源发电企业内部审计转型思考
[
国际商务财会 23年8月号下
]
···
基于价值增值的国有建筑企业内部审计分析
[
国际商务财会 23年7月号下
]
···
全面预算管理的企业内部审计探索
[
广东经济 23年7月号
]
···
企业并购财务信息披露的内部审计问题及措施
[
现代营销经营版 22年第11期
]
···
公司并购财务信息披露的内部审计问题探究*
[
国际商务财会 22年9月号下
]
···
医院财务风险与内部审计控制策略
[
支点 22年9月号
]
···
国有企业内部审计监督全覆盖实现路径与机制研究
[
国际商务财会 22年7月号下
]
···
企业集团内部审计监督与财务监督协同机制探究
[
广东经济 22年7月号
]
···
内部审计在行政事业单位管理中的作用
[
中国高等学校学术文摘·经济学 22年第2期
]
···
公立医院内部审计信息化建设研究
[
中国高等学校学术文摘·经济学 22年第1期
]
···
石油企业内部审计刍议
[
国企管理 22年4月号
]
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